Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7258 |
Data de lançamento: |
26/08/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Ensino Universitario |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Superior |
Projeto / Atividade: |
Apoio ao Ensino Universitário |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente transporte dos estu
dantes da UERGS para a cidade de Cruz Alta ref. Agosto/2014 cfe. or
dem de serviço nº 2347/14. |
0,00 |
675,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2014 |
Valor referente transporte dos estu
dantes da UERGS para a cidade de Cruz Alta ref. Agosto/2014 cfe. or
dem de serviço nº 2347/14. |
675,00 |
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01/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº1877 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. |
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675,00 |
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08/09/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007258/2014
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA - 15319 |
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675,00 |
TOTAL |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTR.PREV DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DIVERSOS |
26/08/2014 |
22,27 |
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Lançada |
TOTAL |
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22,27 |
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