| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SILVIO GUARESCHI |
| Número do empenho: | 7277 | Data de lançamento: | 26/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTAS SEC. DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consultas e procedi mentos realizados em pacientes diver sos cfe. memorado interno 875/14. | 0,00 | 1.617,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2014 | Valor referente consultas e procedi mentos realizados em pacientes diver sos cfe. memorado interno 875/14. | 1.617,90 | ||
| 26/08/2014 | Valor referente consultas e procedi mentos realizados em pacientes diver sos cfe. memorado interno 875/14. LIQUIDADO CFE.RECIBO ANEXO E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 1.617,90 | ||
| 17/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019880, 019979 PAGTO. REF. EMPENHO 007277/2014 SILVIO GUARESCHI - 17104 | 1.617,90 | ||
| TOTAL | 1.617,90 | 1.617,90 | 1.617,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||