Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos
Conta de Despesa:
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente sonorização realiza
da para Programação da Semana da Pá
tria de 1º a 07/09/14 na Praça Gene
ral Osório cfe. ordem de serviço
nº 2383/14.
0,00
1.380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2014
Valor referente sonorização realiza
da para Programação da Semana da Pá
tria de 1º a 07/09/14 na Praça Gene
ral Osório cfe. ordem de serviço
nº 2383/14.
1.380,00
08/09/2014
LIQUIDADO CFE Nº 199 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
1.380,00
17/09/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007300/2014
LUIS EDUARDO HENTGES AMARO - 16995
1.380,00
TOTAL
1.380,00
1.380,00
1.380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.