3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente serviço de lavagem
realizado no Onibus nº 167 cfe.ordem
de serviço nº 2387/14.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2014
Valor referente serviço de lavagem
realizado no Onibus nº 167 cfe.ordem
de serviço nº 2387/14.
150,00
03/09/2014
Valor referente serviço de lavagem
realizado no Onibus nº 167 cfe.ordem
de serviço nº 2387/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1510 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
150,00
18/09/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856735
PAGTO. REF. EMPENHO 007309/2014
GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS - 2718
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.