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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7317 Data de lançamento: 28/08/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de óleo hi dráulico 68 destinado para Carrega dor nº 64 cfe.ordem de compra nº2396 2014. 0,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2014 Valor referente aquisição de óleo hi dráulico 68 destinado para Carrega dor nº 64 cfe.ordem de compra nº2396 2014. 450,00
28/08/2014 Valor referente aquisição de óleo hi dráulico 68 destinado para Carrega dor nº 64 cfe.ordem de compra nº2396 2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 83388 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. 450,00
05/09/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007317/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.