Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7396 |
Data de lançamento: |
29/08/2014 |
Tipo de empenho: |
IMPASI |
Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
Unidade: |
Encargos Gerais Municipio |
Função: |
Previdência Social |
Subfunção: |
Previdência Básica |
Projeto / Atividade: |
Obrigaçõs Patronais IMPASI |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente parte patronal da Folha de Pagamento do mês de AGOSTO/2014 SERVIDORES INATIVOS APOSEN
TADOS.
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0,00 |
5.152,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2014 |
Valor referente parte patronal da Folha de Pagamento do mês de AGOSTO/2014 SERVIDORES INATIVOS APOSEN
TADOS.
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5.152,97 |
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29/08/2014 |
Valor referente parte patronal da Folha de Pagamento do mês de AGOSTO/2013. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO CONTADOR VINICUS FEISTEL VALERIO. |
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5.152,97 |
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09/09/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007396/2014
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ - 3816 |
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5.152,97 |
TOTAL |
5.152,97 |
5.152,97 |
5.152,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.