Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: DILSON TEIXEIRA REIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7444 |
Data de lançamento: |
01/09/2014 |
Tipo de empenho: |
DILSON TEIXEIRA REIS |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao adiantamento
nº 072/2014 ref. despesas de pronto
pagamento. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/09/2014 |
Valor referente ao adiantamento
nº 072/2014 ref. despesas de pronto
pagamento. |
300,00 |
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01/09/2014 |
Valor referente ao adiantamento
nº 072/2014 ref. despesas de pronto
pagamento. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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300,00 |
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08/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019877
PAGTO. REF. EMPENHO 007444/2014
DILSON TEIXEIRA REIS - 20462 |
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300,00 |
18/12/2014 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 072/2014 - SERVIÇOS. |
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-4,00 |
18/12/2014 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 072/2014 - SERVIÇOS. |
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-4,00 |
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18/12/2014 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 072/2014 - SERVIÇOS. |
-4,00 |
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TOTAL |
296,00 |
296,00 |
296,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.