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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7469 Data de lançamento: 01/09/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: Transito Urbano
Função: Urbanismo
Subfunção: Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade: Manut./Conserv./Fiscalização e Monitoramento do Trânsito
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de 05 bl de 18l de tinta acrílica destinada para pintura de faixa oblíqua em ruas diversas cfe. ordem de compra nº 2423/14. 0,00 850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2014 Valor referente aquisição de 05 bl de 18l de tinta acrílica destinada para pintura de faixa oblíqua em ruas diversas cfe. ordem de compra nº 2423/14. 850,00
01/09/2014 Valor referente aquisição de 05 bl de 18l de tinta acrílica destinada para pintura de faixa oblíqua em ruas diversas cfe. ordem de compra nº 2423/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº188 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. 850,00
05/11/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007469/2014 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 850,00
TOTAL 850,00 850,00 850,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.