Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/09/2014 |
Valor referente serviço de monitora mento eletrônico realizado nas Esco
las de Educação Infantil Floresta,
Alice Fleck, Central, Progresso, Ar thur Kanitz, Planalto cfe. Pregão Presencial PMI 061/2014 e Parecer Jurídico nº 137/14. |
7.420,16 |
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29/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 5513 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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1.155,04 |
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06/10/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7471/2014 - REF. SETEMBRO/2014
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 |
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1.155,04 |
24/10/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 5576 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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1.155,04 |
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05/11/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7471/2014 - REF. OUTUBRO/2014
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 |
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1.155,04 |
26/11/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 5649 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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1.155,04 |
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03/12/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7471/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 |
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1.155,04 |
17/12/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 5675 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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1.155,04 |
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17/12/2014 |
ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR. |
-2.800,00 |
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22/12/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7471/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 |
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1.155,04 |
TOTAL |
4.620,16 |
4.620,16 |
4.620,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.