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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7499 Data de lançamento: 03/09/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Proteção Social Básica
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de folders do Dia Nacional do Idoso e Programa ção da Semana do Idoso no CRAS cfe. ordem de compra nº 2443/14. 0,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2014 Valor referente aquisição de folders do Dia Nacional do Idoso e Programa ção da Semana do Idoso no CRAS cfe. ordem de compra nº 2443/14. 250,00
03/09/2014 Valor referente aquisição de folders do Dia Nacional do Idoso e Programa ção da Semana do Idoso no CRAS cfe. ordem de compra nº 2443/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº671 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. 250,00
10/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850165 PAGTO. REF. EMPENHO 007499/2014 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.