Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: VANDERLEI DEPELLEGRINS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7512 |
Data de lançamento: |
03/09/2014 |
Tipo de empenho: |
VANDERLEI DEPELLEGRINS |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente ao adiantamento
nº 073/2014 ref. despesas de pronto
pagamento. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2014 |
Valor referente ao adiantamento
nº 073/2014 ref. despesas de pronto
pagamento. |
500,00 |
|
|
03/09/2014 |
Valor referente ao adiantamento
nº 073/2014 ref. despesas de pronto
pagamento. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
|
500,00 |
|
10/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019946
PAGTO. REF. EMPENHO 007512/2014
VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 |
|
|
500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.