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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7544 Data de lançamento: 04/09/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Energia
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Conservação da Rede de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de cabos e materiais elétricos diversos desti nados para entrada de luz monofásica em casa junto ao Aeroporto Municipal cfe. ordem de compra nº 2462/14. 0,00 308,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2014 Valor referente aquisição de cabos e materiais elétricos diversos desti nados para entrada de luz monofásica em casa junto ao Aeroporto Municipal cfe. ordem de compra nº 2462/14. 308,80
04/09/2014 Valor referente aquisição de cabos e materiais elétricos diversos desti nados para entrada de luz monofásica em casa junto ao Aeroporto Municipal cfe. ordem de compra nº 2462/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 44 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. 308,80
TOTAL 308,80 308,80 0,00
SALDO A PAGAR 308,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.