Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: JULIANO DA SILVA MARTINS E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7611 |
Data de lançamento: |
05/09/2014 |
Tipo de empenho: |
APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Equip.os para Unidade de Saúde, Postos e Ambulatórios |
Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Natureza da despesa: |
PREGÃO |
Fonte de Recurso: |
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
56 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 01 Lava
Jato destinado para Secretaria da Saúde cfe. Pregão Presencial PMI 056/2014 e Parecer Jurídico nº 142/2014. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2014 |
Valor referente aquisição de 01 Lava
Jato destinado para Secretaria da Saúde cfe. Pregão Presencial PMI 056/2014 e Parecer Jurídico nº 142/2014. |
300,00 |
|
|
29/10/2014 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6129210; ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL. |
|
300,00 |
|
06/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000427
PAGTO. REF. EMPENHO 007611/2014
JULIANO DA SILVA MARTINS E CIA LTDA - 21623 |
|
|
300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.