Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: EDISON ILVALIO PREDIGER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7674 |
Data de lançamento: |
08/09/2014 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.Descontos:
1ª parcela de 13ºsal. R$ 681,36
Faltas R$ 160,70
Particip.Aux.Alim. R$ 2,50
ASEPI R$ 1,61
INSS 13º Sal. R$ 72,60
INSS saldo rescisão R$ 1,54
LIQUIDO A RECEBER R$ 1.682,19 |
0,00 |
2.602,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/09/2014 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.Descontos:
1ª parcela de 13ºsal. R$ 681,36
Faltas R$ 160,70
Particip.Aux.Alim. R$ 2,50
ASEPI R$ 1,61
INSS 13º Sal. R$ 72,60
INSS saldo rescisão R$ 1,54
LIQUIDO A RECEBER R$ 1.682,19 |
2.602,50 |
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16/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO SO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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2.602,50 |
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18/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000278
PAGTO. REF. EMPENHO 007674/2014
EDISON ILVALIO PREDIGER - 19448 |
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2.602,50 |
TOTAL |
2.602,50 |
2.602,50 |
2.602,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.