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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: EDISON ILVALIO PREDIGER

Dados do Empenho
Número do empenho: 7674 Data de lançamento: 08/09/2014
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: RESCISÕES DIVERSAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente rescisão de contrato de trabalho.Descontos: 1ª parcela de 13ºsal. R$ 681,36 Faltas R$ 160,70 Particip.Aux.Alim. R$ 2,50 ASEPI R$ 1,61 INSS 13º Sal. R$ 72,60 INSS saldo rescisão R$ 1,54 LIQUIDO A RECEBER R$ 1.682,19 0,00 2.602,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2014 Valor referente rescisão de contrato de trabalho.Descontos: 1ª parcela de 13ºsal. R$ 681,36 Faltas R$ 160,70 Particip.Aux.Alim. R$ 2,50 ASEPI R$ 1,61 INSS 13º Sal. R$ 72,60 INSS saldo rescisão R$ 1,54 LIQUIDO A RECEBER R$ 1.682,19 2.602,50
16/09/2014 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO SO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. 2.602,50
18/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000278 PAGTO. REF. EMPENHO 007674/2014 EDISON ILVALIO PREDIGER - 19448 2.602,50
TOTAL 2.602,50 2.602,50 2.602,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.