Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de SETEMBRO/2014 CFE.
FRANQUIA CONTRATADA.
0,00
849,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de SETEMBRO/2014 CFE.
FRANQUIA CONTRATADA.
849,18
10/09/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de SETEMBRO/2014 CFE.
FRANQUIA CONTRATADA. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA ADM EPLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
849,18
TOTAL
849,18
849,18
0,00
SALDO A PAGAR
849,18
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.