3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 04 vi dros 6mm destinados para cabine da
Retro nº 115 cfe. ordem de compra
nº 2537/14.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2014
Valor referente aquisição de 04 vi dros 6mm destinados para cabine da
Retro nº 115 cfe. ordem de compra
nº 2537/14.
500,00
11/09/2014
Valor referente aquisição de 04 vi dros 6mm destinados para cabine da
Retro nº 115 cfe. ordem de compra
nº 2537/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 655 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
500,00
14/10/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007734/2014
TIAGO MACHADO DE SOUZA - 15472
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.