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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ILSE HUBNER

Dados do Empenho
Número do empenho: 7779 Data de lançamento: 16/09/2014
Tipo de empenho: ILSE HUBNER
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: ADIANTAMENTOS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente ao adiantamento nº 080/2014 ref. despesas de pronto pagamento. 0,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2014 Valor referente ao adiantamento nº 080/2014 ref. despesas de pronto pagamento. 3.000,00
16/09/2014 Valor referente ao adiantamento nº 080/2014 ref. despesas de pronto pagamento.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 3.000,00
17/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019988 PAGTO. REF. EMPENHO 007779/2014 ILSE HUBNER - 429 3.000,00
28/11/2014 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 080/2014 - MATERIAIS. -17,88
28/11/2014 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 080/2014 - MATERIAIS. -17,88
28/11/2014 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 080/2014 - MATERIAIS. -17,88
TOTAL 2.982,12 2.982,12 2.982,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.