Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: ILSE HUBNER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7780 |
Data de lançamento: |
16/09/2014 |
Tipo de empenho: |
ILSE HUBNER |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao adiantamento nº 080/2014 ref. despesas de pronto
pagamento. |
0,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/09/2014 |
Valor referente ao adiantamento nº 080/2014 ref. despesas de pronto
pagamento. |
2.500,00 |
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16/09/2014 |
Valor referente ao adiantamento nº 080/2014 ref. despesas de pronto
pagamento. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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2.500,00 |
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17/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019988
PAGTO. REF. EMPENHO 007780/2014
ILSE HUBNER - 429 |
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2.500,00 |
28/11/2014 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 080/2014 - SERVIÇOS. |
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-3,65 |
28/11/2014 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 080/2014 - SERVIÇOS. |
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-3,65 |
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28/11/2014 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 080/2014 - SERVIÇOS. |
-3,65 |
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TOTAL |
2.496,35 |
2.496,35 |
2.496,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.