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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7823 Data de lançamento: 17/09/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Atividade Cultural
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção Museu/ Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MUSEU MUNICIPAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de mate rias de construção destinados para reparos no Museu Municipal cfe.ordem de compra nº 2589/14. 0,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2014 Valor referente aquisição de mate rias de construção destinados para reparos no Museu Municipal cfe.ordem de compra nº 2589/14. 160,00
17/12/2014 LIQUIDADO CFE Cupom Fiscal Nº 25579; ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED, CLEDECI CHIESA. 49,23
17/12/2014 ANULADO EMPENHO COM ESTIMATIVA A MAIOR. -110,77
19/12/2014 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 451853; ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. 97,37
19/12/2014 ESTORNADO DEVIDO EMPENHO COM ESTIMATIVA A MAIOR. -13,40
19/12/2014 ESTORNO INDEVIDO 110,77
26/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850389 PAGTO. REF. EMPENHO 007823/2014 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA. - 12 146,60
TOTAL 146,60 146,60 146,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.