Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7837 |
Data de lançamento: |
17/09/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 01 as
sento completo destinado para Retro
escavadeira nº 115 cfe. ordem de com
pra nº 2606/14. |
0,00 |
2.304,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/09/2014 |
Valor referente aquisição de 01 as
sento completo destinado para Retro
escavadeira nº 115 cfe. ordem de com
pra nº 2606/14. |
2.304,50 |
|
|
01/10/2014 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 8537; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
|
2.304,50 |
|
21/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007592
PAGTO. REF. EMPENHO 007837/2014
OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA - 4038 |
|
|
2.304,50 |
TOTAL |
2.304,50 |
2.304,50 |
2.304,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.