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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DELEGAÇÕES DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM

Dados do Empenho
Número do empenho: 7847 Data de lançamento: 17/09/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa: CONTRATOS - SEC. GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 102 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente TERMO ADITIVO servi ços tecnicos profissionais especia lizados de consultoria nas areas juridica, administração de pessoal, orçamentaria, contábil, legislativa e de treinamento de servidores cfe. Contrato nº 199/2012 pelo período de 18/09/14 a 17/09/15. 0,00 7.216,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2014 Valor referente TERMO ADITIVO servi ços tecnicos profissionais especia lizados de consultoria nas areas juridica, administração de pessoal, orçamentaria, contábil, legislativa e de treinamento de servidores cfe. Contrato nº 199/2012 pelo período de 18/09/14 a 17/09/15. 7.216,00
30/09/2014 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 102775; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHOROEDER. 38,80
07/10/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7847/2014 - REF. SETEMBRO/2014 DELEGAÇÕES DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM - 17 38,80
31/10/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.858,90
04/11/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7847/2014 - REF. OUTUBRO/2014 DELEGAÇÕES DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM - 17 1.858,90
28/11/2014 LIQUIDADO CFE. DEBITO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.804,00
02/12/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7847/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 DELEGAÇÕES DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM - 17 1.804,00
26/12/2014 Conforme Nota Fiscal Nº 104123 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER 1.804,00
26/12/2014 ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR. -1.710,30
30/12/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7847/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 DELEGAÇÕES DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM - 17 1.804,00
TOTAL 5.505,70 5.505,70 5.505,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.