SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referene aquisição de toner re
manufaturado HP 12A destinado para
IMPASI cfe. ordem de compra nº 2619/
2014.
0,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2014
Valor referene aquisição de toner re
manufaturado HP 12A destinado para
IMPASI cfe. ordem de compra nº 2619/
2014.
90,00
18/09/2014
Valor referene aquisição de toner re
manufaturado HP 12A destinado para
IMPASI cfe. ordem de compra nº 2619/
2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº5975081 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAS LAIR LAGEMANN.
90,00
30/09/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007864/2014
DRH INFORMATICA LTDA - 14438
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.