Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: I P E R G S |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
790 |
Data de lançamento: |
24/01/2014 |
Tipo de empenho: |
IPERGS |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
Projeto / Atividade: |
Auxilio Patronal p\Atendimento Saúde Servidores \ASPS |
Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Janeiro/2014 |
0,00 |
3.007,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2014 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Janeiro/2014 |
3.007,08 |
|
|
24/01/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALERIO. |
|
3.007,08 |
|
TOTAL |
3.007,08 |
3.007,08 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
3.007,08 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.