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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8180 Data de lançamento: 23/09/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de filtros de combustivel, filtro de ar, motor, anti-polem destinado para Doblo nº156 cfe.ordem de compra nº2673/14. 0,00 173,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2014 Valor referente aquisição de filtros de combustivel, filtro de ar, motor, anti-polem destinado para Doblo nº156 cfe.ordem de compra nº2673/14. 173,22
24/09/2014 Valor referente aquisição de filtros de combustivel, filtro de ar, motor, anti-polem destinado para Doblo nº156 cfe.ordem de compra nº2673/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7738 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 173,22
23/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020186 PAGTO. REF. EMPENHO 008180/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 4773 173,22
TOTAL 173,22 173,22 173,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.