Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8185 |
Data de lançamento: |
23/09/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 60 pro
tetores solares F30 destinados para
Agentes Comunitários de Saúde cfe.or
dem de compra nº 2678/14. |
0,00 |
959,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2014 |
Valor referente aquisição de 60 pro
tetores solares F30 destinados para
Agentes Comunitários de Saúde cfe.or
dem de compra nº 2678/14. |
959,40 |
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30/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. Cupom Fiscal Nº 67112; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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959,40 |
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02/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020040
PAGTO. REF. EMPENHO 008185/2014
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799 |
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959,40 |
TOTAL |
959,40 |
959,40 |
959,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.