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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM

Dados do Empenho
Número do empenho: 8185 Data de lançamento: 23/09/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de 60 pro tetores solares F30 destinados para Agentes Comunitários de Saúde cfe.or dem de compra nº 2678/14. 0,00 959,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2014 Valor referente aquisição de 60 pro tetores solares F30 destinados para Agentes Comunitários de Saúde cfe.or dem de compra nº 2678/14. 959,40
30/09/2014 LIQUIDADO CFE. Cupom Fiscal Nº 67112; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 959,40
02/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020040 PAGTO. REF. EMPENHO 008185/2014 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799 959,40
TOTAL 959,40 959,40 959,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.