Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8254 |
Data de lançamento: |
25/09/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
PREGÃO |
Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
90 / 2010 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 38, sendo pago o valor de R$ 2,47 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 090-2010. |
0,00 |
6.749,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2014 |
Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 38, sendo pago o valor de R$ 2,47 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 090-2010. |
6.749,12 |
|
|
30/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 151 ATESTADA PELA ASSESSORA TECNICA ADMINISTRATIVA CLEDECI CHIESA. |
|
6.749,12 |
|
07/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856806
PAGTO. REF. EMPENHO 008254/2014
LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 |
|
|
6.749,12 |
TOTAL |
6.749,12 |
6.749,12 |
6.749,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.