3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de SETEMBRO/2014 DAS ES
COLAS MUNICIPAIS.
0,00
594,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de SETEMBRO/2014 DAS ES
COLAS MUNICIPAIS.
594,01
26/09/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de SETEMBRO/2014 DAS ES
COLAS MUNICIPAIS. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
594,01
24/10/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856856
PAGTO. REF. EMPENHO 008272/2014
BRASIL TELECOM S A - 14
594,01
TOTAL
594,01
594,01
594,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.