3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de SETEMBRO/2014 DAS ES
COLAS MUNICIPAIS.
0,00
920,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de SETEMBRO/2014 DAS ES
COLAS MUNICIPAIS.
920,39
26/09/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de SETEMBRO/2014 DAS ES
COLAS MUNICIPAIS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
920,39
13/10/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008273/2014
BRASIL TELECOM S A - 14
920,39
TOTAL
920,39
920,39
920,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.