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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RODRIGO DE OLIVEIRA LEONEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8285 Data de lançamento: 26/09/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente 1/3 de uma diaria a fim de acompanhar alunos da EMEF Flo resta nos JERGS no dia 02/10/14 cfe. memorando interno 969/14. 0,00 71,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2014 Valor referente 1/3 de uma diaria a fim de acompanhar alunos da EMEF Flo resta nos JERGS no dia 02/10/14 cfe. memorando interno 969/14. 71,00
26/09/2014 Valor referente 1/3 de uma diaria a fim de acompanhar alunos da EMEF Flo resta nos JERGS no dia 02/10/14 cfe. memorando interno 969/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. 71,00
29/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856862 PAGTO. REF. EMPENHO 008285/2014 RODRIGO DE OLIVEIRA LEONEL - 20654 71,00
30/10/2014 Anulado por não ter comprovação da despesa -71,00
30/10/2014 Anulado por não ter comprovação da despesa -71,00
30/10/2014 Anulado por não ter comprovação da despesa -71,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.