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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OROMAR VASCONCELOS SUERTEGARAY

Dados do Empenho
Número do empenho: 8315 Data de lançamento: 29/09/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa: CONSULTAS SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente pagamento de aten dimento especializado realizado em paciente da Sec. Saúde cfe.memorando interno 990/14. 0,00 107,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2014 Valor referente pagamento de aten dimento especializado realizado em paciente da Sec. Saúde cfe.memorando interno 990/14. 107,06
29/09/2014 Valor referente pagamento de aten dimento especializado realizado em paciente da Sec. Saúde cfe.memorando interno 990/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 107,06
18/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020339 PAGTO. REF. EMPENHO 008315/2014 OROMAR VASCONCELOS SUERTEGARAY - 399 107,06
TOTAL 107,06 107,06 107,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIB.PREVIDENCIARIA/PREST.SERV.DIVER. 30/09/2014 11,78 Lançada
TOTAL   11,78