Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8327 |
Data de lançamento: |
29/09/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO |
Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente parte patronal sobre
valores diversos pagos. |
0,00 |
963,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/09/2014 |
Valor referente parte patronal sobre
valores diversos pagos. |
963,71 |
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29/09/2014 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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963,71 |
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20/10/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008327/2014
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - 26 |
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963,71 |
TOTAL |
963,71 |
963,71 |
963,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.