Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8408 |
Data de lançamento: |
30/09/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Consórcio Público/ASPS |
Conta de Despesa: |
3370.41.99.02.00.00 - CONTRIB.P/MANUTENCAO DOS CONSORCIOS |
Natureza da despesa: |
CONSÓRCIO |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao complemento de em
penho nº211/2014. |
0,00 |
43.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2014 |
Valor referente ao complemento de em
penho nº211/2014. |
43.000,00 |
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30/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER |
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31.535,00 |
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13/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020117
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8408/2014 - REF. SETEMBRO/2014
COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168 |
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31.535,00 |
31/10/2014 |
LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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11.465,00 |
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11/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020236
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8408/2014 - REF. OUTUBRO/2014.
COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168 |
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11.465,00 |
TOTAL |
43.000,00 |
43.000,00 |
43.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.