Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8435 |
Data de lançamento: |
01/10/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 120 cp.
de Alois 10 mg destinado para pacien te sob Processo nº105/1.14.0000935-0
cfe.ordem de compra nº2733/2014. |
0,00 |
192,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2014 |
Valor referente aquisição de 120 cp.
de Alois 10 mg destinado para pacien te sob Processo nº105/1.14.0000935-0
cfe.ordem de compra nº2733/2014. |
192,70 |
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08/10/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 261055 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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192,70 |
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09/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020133
PAGTO. REF. EMPENHO 008435/2014
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799 |
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192,70 |
TOTAL |
192,70 |
192,70 |
192,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.