3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 02 fa
róis, 02 rotores de ventilação, 02
lâmpadas h3 24 v e 01 filtro cabine
destinado para a Patrola nº113 cfe.
ordem de compra nº2765/2014.
0,00
531,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2014
Valor referente aquisição de 02 fa
róis, 02 rotores de ventilação, 02
lâmpadas h3 24 v e 01 filtro cabine
destinado para a Patrola nº113 cfe.
ordem de compra nº2765/2014.
531,00
03/10/2014
Valor referente aquisição de 02 fa
róis, 02 rotores de ventilação, 02
lâmpadas h3 24 v e 01 filtro cabine
destinado para a Patrola nº113 cfe.
ordem de compra nº2765/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº18538 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
531,00
22/10/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008457/2014
IRMAOS WOTTRICH LTDA - 150
531,00
TOTAL
531,00
531,00
531,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.