Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: CONFECÇÕES F.K. LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
846 |
Data de lançamento: |
28/01/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS - VIAGENS |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 jale
co destinado para uso de tecnico de
enfermagem da Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº206/2014. |
0,00 |
67,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2014 |
Valor referente aquisição de 01 jale
co destinado para uso de tecnico de
enfermagem da Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº206/2014. |
67,50 |
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03/02/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1022 ATESTADA PELA ENFERMEIRA JOICE MARQUES. |
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65,00 |
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03/02/2014 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO |
-2,50 |
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07/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019456
PAGTO. REF. EMPENHO 000846/2014
CONFECÇÕES F.K. LTDA - 653 |
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65,00 |
TOTAL |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.