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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CONFECÇÕES F.K. LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 846 Data de lançamento: 28/01/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de 01 jale co destinado para uso de tecnico de enfermagem da Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº206/2014. 0,00 67,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2014 Valor referente aquisição de 01 jale co destinado para uso de tecnico de enfermagem da Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº206/2014. 67,50
03/02/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1022 ATESTADA PELA ENFERMEIRA JOICE MARQUES. 65,00
03/02/2014 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO -2,50
07/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019456 PAGTO. REF. EMPENHO 000846/2014 CONFECÇÕES F.K. LTDA - 653 65,00
TOTAL 65,00 65,00 65,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.