Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: ELOI KUNTZER |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8461 |
Data de lançamento: |
03/10/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente transporte de medica
mentos da CISA Ijui para o município
de Ibirubá cfe. ordem de serviço
nº 2779/14. |
0,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2014 |
Valor referente transporte de medica
mentos da CISA Ijui para o município
de Ibirubá cfe. ordem de serviço
nº 2779/14. |
380,00 |
|
|
23/10/2014 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 145; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
|
380,00 |
|
12/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020254
PAGTO. REF. EMPENHO 008461/2014
ELOI KUNTZER - 16284 |
|
|
380,00 |
TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.