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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: METALURGICA 3J TEC LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8487 Data de lançamento: 06/10/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente serviço de colocação de grades e reparos em janelas reali zados na EMEF Santa Teresinha cfe.or dem de serviço nº 2789/14. 0,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2014 Valor referente serviço de colocação de grades e reparos em janelas reali zados na EMEF Santa Teresinha cfe.or dem de serviço nº 2789/14. 220,00
21/10/2014 Valor referente serviço de colocação de grades e reparos em janelas reali zados na EMEF Santa Teresinha cfe.or dem de serviço nº 2789/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 037 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. 220,00
17/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856934 PAGTO. REF. EMPENHO 008487/2014 METALURGICA 3J TEC LTDA - 21071 220,00
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.