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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8572 Data de lançamento: 09/10/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Setor de Projetos, Arquitetura e Engenharia
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de toner HP662 Black destinado para Setor de Projetos cfe. ordem de compra nº2845 2014. 0,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2014 Valor referente aquisição de toner HP662 Black destinado para Setor de Projetos cfe. ordem de compra nº2845 2014. 25,00
09/10/2014 Valor referente aquisição de toner HP662 Black destinado para Setor de Projetos cfe. ordem de compra nº2845 2014. LIQUIDADO FE. DANFE Nº 6153592 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 25,00
TOTAL 25,00 25,00 0,00
SALDO A PAGAR 25,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.