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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8597 Data de lançamento: 09/10/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Educacao Infantil - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de tintas destinadas para pintura do casteli nho da Creche Central cfe. ordem de serviço nº 2871/14. 0,00 294,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2014 Valor referente aquisição de tintas destinadas para pintura do casteli nho da Creche Central cfe. ordem de serviço nº 2871/14. 294,12
15/10/2014 Valor referente aquisição de tintas destinadas para pintura do casteli nho da Creche Central cfe. ordem de serviço nº 2871/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2432 ANEXA E ATESTADA PELO SUPERVIDOR PEDAGOGICO HENRIQUE HENTGES. 294,12
31/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856867 PAGTO. REF. EMPENHO 008597/2014 AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA - 17235 294,12
TOTAL 294,12 294,12 294,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.