3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 01 fil
tro ar interno e 01 filtro de ar des
tinada para a Patrola nº113 cfe. or
dem de compra nº2894/2014.
0,00
236,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2014
Valor referente aquisição de 01 fil
tro ar interno e 01 filtro de ar des
tinada para a Patrola nº113 cfe. or
dem de compra nº2894/2014.
236,00
13/10/2014
Valor referente aquisição de 01 fil
tro ar interno e 01 filtro de ar des
tinada para a Patrola nº113 cfe. or
dem de compra nº2894/2014. LIQUIDAOD CFE. DANFE EM ANEXO Nº003 065 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO
236,00
29/10/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008626/2014
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32
236,00
TOTAL
236,00
236,00
236,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.