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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8648 Data de lançamento: 14/10/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de 01 bal de de 20 lts óleo 68 SH-AD destonada para retroescavadeira nº115 e 01 bal de de 20 lts óleo 68 HR - EP destina da para o Carregador nº 64 cfe.ordem de compra nº2909/2014. 0,00 305,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2014 Valor referente aquisição de 01 bal de de 20 lts óleo 68 SH-AD destonada para retroescavadeira nº115 e 01 bal de de 20 lts óleo 68 HR - EP destina da para o Carregador nº 64 cfe.ordem de compra nº2909/2014. 305,00
14/10/2014 Valor referente aquisição de 01 bal de de 20 lts óleo 68 SH-AD destonada para retroescavadeira nº115 e 01 bal de de 20 lts óleo 68 HR - EP destina da para o Carregador nº 64 cfe.ordem de compra nº2909/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº090677 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO 305,00
TOTAL 305,00 305,00 0,00
SALDO A PAGAR 305,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.