| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 866 | Data de lançamento: | 28/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativid. Educação Infantil- | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK | ||||
| Fonte de Recurso: | F U N D E B -31 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor referente aquisição de madei ras destinadas para reforma da praci nha da EMEI Alice Fleck cfe.ordem de compra nº 179/14. | 0,00 | 561,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2014 | Valor referente aquisição de madei ras destinadas para reforma da praci nha da EMEI Alice Fleck cfe.ordem de compra nº 179/14. | 561,00 | ||
| 28/01/2014 | Valor referente aquisição de madei ras destinadas para reforma da praci nha da EMEI Alice Fleck cfe.ordem de compra nº 179/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5329 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 561,00 | ||
| TOTAL | 561,00 | 561,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 561,00 | |||