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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: WINCORP FARMACEUTICA COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8662 Data de lançamento: 14/10/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 67 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de 1.080 amp. de Clexane 40 mg/0,4ml SC destinados para pacientes da Sec. Saúde cfe. Pregão Presencial PMI 067/2014 e Parecer Jurídico nº 154/2014. 0,00 4.347,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2014 Valor referente aquisição de 1.080 amp. de Clexane 40 mg/0,4ml SC destinados para pacientes da Sec. Saúde cfe. Pregão Presencial PMI 067/2014 e Parecer Jurídico nº 154/2014. 4.347,00
13/11/2014 Valor referente aquisição de 1.080 amp. de Clexane 40 mg/0,4ml SC destinados para pacientes da Sec. Saúde cfe. Pregão Presencial PMI 067/2014 e Parecer Jurídico nº 154/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7808 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 966,00
19/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020347 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8662/2014 - REF. 06 CX DE CLEXANE. WINCORP FARMACEUTICA COMERCIAL LTDA - 18680 966,00
28/11/2014 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7992; ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA LUCIANA AGNES. 966,00
04/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020428 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8662/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 WINCORP FARMACEUTICA COMERCIAL LTDA - 18680 966,00
31/12/2014 EMPENHO ANULADO COM ESTIMATIVA A MAIOR. -2.415,00
TOTAL 1.932,00 1.932,00 1.932,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.