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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SANDRA OLIVEIRA DE BARROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8671 Data de lançamento: 15/10/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de 03 pa res de raquetes de frescobol destina do para EMEF Floresta cfe. ordem de compra nº2921/14. 0,00 89,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2014 Valor referente aquisição de 03 pa res de raquetes de frescobol destina do para EMEF Floresta cfe. ordem de compra nº2921/14. 89,70
15/10/2014 Valor referente aquisição de 03 pa res de raquetes de frescobol destina do para EMEF Floresta cfe. ordem de compra nº2921/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9813 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. CARLA LIANE SATURNO. 89,70
17/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856944 PAGTO. REF. EMPENHO 008671/2014 SANDRA OLIVEIRA DE BARROS - 4381 89,70
TOTAL 89,70 89,70 89,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.