Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: MANTOMAC COM DE PECAS E SERV LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8717 |
Data de lançamento: |
17/10/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente conserto de ar condi cionado e deslocamento destinado pa ra Patrola nº 149 cfe. ordem de ser
viço nº 2948/14. |
0,00 |
1.045,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/10/2014 |
Valor referente conserto de ar condi cionado e deslocamento destinado pa ra Patrola nº 149 cfe. ordem de ser
viço nº 2948/14. |
1.045,00 |
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21/10/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2126; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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1.045,00 |
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13/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850841
PAGTO. REF. EMPENHO 008717/2014
MANTOMAC COM DE PECAS E SERV LTDA - 4305 |
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1.045,00 |
TOTAL |
1.045,00 |
1.045,00 |
1.045,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.