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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: EVALDO LEONDINO DIESEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8756 Data de lançamento: 20/10/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente estimativa de despe sas com diárias pelo período de Outu bro a Dezembro/2014. 0,00 2.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2014 Valor referente estimativa de despe sas com diárias pelo período de Outu bro a Dezembro/2014. 2.500,00
20/10/2014 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 458,00
22/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020185 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8756/2014 - REF. 13 A 19 DE OUTUBRO/2014 EVALDO LEONDINO DIESEL - 4106 458,00
24/10/2014 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 288,00
29/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020208 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8756/2014 - REF. 20 A 27 DE OUTUBRO/2014 EVALDO LEONDINO DIESEL - 4106 288,00
31/10/2014 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 302,00
05/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020288 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8756/2014 - REF. 28 E 31 DE OUTUBRO/2014 EVALDO LEONDINO DIESEL - 4106 302,00
10/11/2014 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 160,00
13/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020267 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8756/2014 - REF.1º A 10 DE NOVEMBRO/2014 EVALDO LEONDINO DIESEL - 4106 160,00
17/11/2014 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 430,00
19/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020355 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8756/2014 - REF. 10 A 17 DE NOVEMBRO/2014 EVALDO LEONDINO DIESEL - 4106 430,00
24/11/2014 LIQUIDADO CEF. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 284,00
27/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020379 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8756/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 EVALDO LEONDINO DIESEL - 4106 284,00
28/11/2014 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 160,00
04/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020417 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8756/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 EVALDO LEONDINO DIESEL - 4106 160,00
08/12/2014 LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 238,00
10/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020487 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8756/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 EVALDO LEONDINO DIESEL - 4106 238,00
15/12/2014 Valor referente estimativa de despe sas com diárias pelo período de Outu bro a Dezembro/2014. 180,00
17/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020541 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8756/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 EVALDO LEONDINO DIESEL - 4106 180,00
TOTAL 2.500,00 2.500,00 2.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.