3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de pinos
de portas e batente destinado para
Kombi nº98 cfe.ordem de compra nº 29
90/2014.
0,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2014
Valor referente aquisição de pinos
de portas e batente destinado para
Kombi nº98 cfe.ordem de compra nº 29
90/2014.
230,00
21/10/2014
Valor referente aquisição de pinos
de portas e batente destinado para
Kombi nº98 cfe.ordem de compra nº 29
90/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 028 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
230,00
29/10/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008791/2014
PAULO GIOVANI MARTINS ME - 15692
230,00
TOTAL
230,00
230,00
230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.