3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 02 bate
rias 120 AH REAL destinada para o Ca
minhão nº111 cfe. ordem de compra nº
228/2014.
0,00
740,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2014
Valor referente aquisição de 02 bate
rias 120 AH REAL destinada para o Ca
minhão nº111 cfe. ordem de compra nº
228/2014.
740,00
29/01/2014
Valor referente aquisição de 02 baterias 120 AH REAL destinada para o Caminhão nº111 cfe. ordem de compra nº 228/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº6361 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
740,00
TOTAL
740,00
740,00
0,00
SALDO A PAGAR
740,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.