3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
SETOR FINANCEIRO - TESOURARIA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente recarga de toner Sam
sund 104 destinado para Tesouraria
cfe. ordem de compra nº 3013/14.
0,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2014
Valor referente recarga de toner Sam
sund 104 destinado para Tesouraria
cfe. ordem de compra nº 3013/14.
110,00
23/10/2014
Valor referente recarga de toner Sam
sund 104 destinado para Tesouraria
cfe. ordem de compra nº 3013/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6260981 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAS LAIR LAGEMANN.
110,00
06/11/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008965/2014
DRH INFORMATICA LTDA - 14438
110,00
TOTAL
110,00
110,00
110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.