Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: RODNEY BRAGA BARCELLOS E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8980 |
Data de lançamento: |
23/10/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente consulta especializa
da cfe. Memorando Interno. |
0,00 |
2.091,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2014 |
Valor referente consulta especializa
da cfe. Memorando Interno. |
2.091,00 |
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13/11/2014 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1355; ANEXA E ATESTADA PELA COORD. PLANEJ. E GESTÃO GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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2.091,00 |
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17/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020333, 020332
PAGTO. REF. EMPENHO 008980/2014
RODNEY BRAGA BARCELLOS E CIA LTDA - 19037 |
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2.091,00 |
TOTAL |
2.091,00 |
2.091,00 |
2.091,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.